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一、制定医院内部审计规章制度和年度审计工作计划; 二、审计监督医院财务收支情况及有关经济活动; 三、审计监督医院财务预算执行和决算; 四、审计监督医院基本建设投资、修缮工程、信息网络等工程项目; 五、审计各类专项经费的管理和使用; 六、开展固定资产购置和使用、药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行情况、对外投资和合作项目等专项审计调查工作; 七、审计有关处室的经济管理和效益情况; 八、审计医院内部有关内控管理制度的落实情况; 九、按照干部管理权限,对负有经济责任的有关中层干部进行任期经济责任审计; 十、完成医院领导和上级审计机构交办的其他审计事项。 审计室主任:赵丹宁 副主任:刘 畅 办公电话:0312-5981937 |
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